Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
594 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A rescisão fevereiro 2024. |
0,00 |
4.907,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A rescisão fevereiro 2024. |
4.907,10 |
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25/01/2024 |
Referente à rescisões mês fevereiro/2024. |
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4.907,10 |
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25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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37,57 |
25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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85,84 |
07/02/2024 |
Pagamento de Empenho 594/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.783,69 |
TOTAL |
4.907,10 |
4.907,10 |
4.907,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
25/01/2024 |
37,57 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
25/01/2024 |
85,84 |
|
Lançada |
TOTAL |
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123,41 |
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