Liquidado nesta data referente faturamento agosto de 2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024986;
1.309,62
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Débito nesta data referente serviços de logística e hospedagem a saúde ref. agosto de 2024, conforme contrato n° 07/2022.
1.246,76
04/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6019/2024
62,86
02/10/2024
Lioquidado nesta data Conforme memorando Saúde n° 666/24 no valor da Nota Fiscal Nº E/20241123;
1.309,62
04/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Débito nesta data referente serviços de logística e hospedagem a saúde referente a setembro de 2024, conforme contrato n° 07/2022. Solicitação de pagamento encaminhada através de memorando saúde n° 666-24 no valor da NF 20241123.
1.246,76
04/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6019/2024
62,86
TOTAL
2.619,24
2.619,24
2.619,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.