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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 602 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 283 A 159,90 639,60
2.00 AUTO TRANSFORMADOR 1400 VA 235,50 471,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 283 A AUTO TRANSFORMADOR 1400 VA 1.110,60
25/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 1.110,60
08/02/2024 Pagamento de Empenho 602/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.110,60
TOTAL 1.110,60 1.110,60 1.110,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.