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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6100 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BRACO PARA LUMINARIA 145,90 1.459,00
44.00 FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM 3,98 175,12
20.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 9,29 185,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 BRACO PARA LUMINARIA FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM FITA ISOLANTE 20 MTS 1.819,92
29/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 1.819,92
11/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 1.819,92
TOTAL 1.819,92 1.819,92 1.819,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.