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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6110 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA 117,90 471,60
6.00 FERRO VERGALHÃO 37,90 227,40
21.00 CIMENTO VOTORAN 39,80 835,80
6.00 CAL HIDRATADO. 16,90 101,40
6.50 AREIA MEDIA. 203,00 1.319,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA FERRO VERGALHÃO CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO. AREIA MEDIA. 2.955,70
29/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 2.955,70
11/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 2.955,70
TOTAL 2.955,70 2.955,70 2.955,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.