Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6110 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA |
117,90 |
471,60 |
6.00 |
FERRO VERGALHÃO |
37,90 |
227,40 |
21.00 |
CIMENTO VOTORAN |
39,80 |
835,80 |
6.00 |
CAL HIDRATADO. |
16,90 |
101,40 |
6.50 |
AREIA MEDIA. |
203,00 |
1.319,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA FERRO VERGALHÃO CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO. AREIA MEDIA. |
2.955,70 |
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29/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.955,70 |
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11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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2.955,70 |
TOTAL |
2.955,70 |
2.955,70 |
2.955,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.