DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA PARA AS REFEIÇÕES DOS GRUPOS DO CRAS CONFORME CONTRATO N° 85/2024.
PAGAMENTO EMPENHO N° 6129/2024,
CONFORME NFe N° 56740450.
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS - 9166
1.798,00
TOTAL
1.798,00
1.798,00
1.798,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.