Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6445 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMIANRIA TIPO CAPACETE POSTE E40 |
139,90 |
839,40 |
6.00 |
LED BULBO E 40 100W |
129,90 |
779,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMIANRIA TIPO CAPACETE POSTE E40 LED BULBO E 40 100W |
1.618,80 |
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05/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.618,80 |
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08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6445/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.618,80 |
TOTAL |
1.618,80 |
1.618,80 |
1.618,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.