Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6541 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA |
34,50 |
690,00 |
10.00 |
REATOR VAPOR SODIO 250W PARA USO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
136,50 |
1.365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA REATOR VAPOR SODIO 250W PARA USO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
2.055,00 |
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12/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.055,00 |
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10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6541/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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2.055,00 |
TOTAL |
2.055,00 |
2.055,00 |
2.055,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.