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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDILSON FACIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6577 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMERA PNEU 1000X20 CAMINÃO MERCEDES 230,00 230,00
1.00 TIP TOP 05 130,00 130,00
1.00 TIP TO PNEU RETROESCVADEIRA. 130,00 130,00
1.00 TIP TOP PNEU CAMINHÃO CARGO 130,00 130,00
1.00 TIP TOP PNEU PATROLA CASE 130,00 130,00
1.00 VALVULA DE PNEU PATROLA 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 CAMERA PNEU 1000X20 CAMINÃO MERCEDES TIP TOP 05 TIP TO PNEU RETROESCVADEIRA. TIP TOP PNEU CAMINHÃO CARGO TIP TOP PNEU PATROLA CASE VALVULA DE PNEU PATROLA 880,00
13/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 880,00
24/09/2024 Pagamento de Empenho 6577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.