Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6592 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORAQNDO EM ANEXO. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORAQNDO EM ANEXO. |
50,00 |
|
|
16/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
50,00 |
|
24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6592/2024
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 10258 |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.