Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6607 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INNS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/24. |
0,00 |
624,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2024 |
INNS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/24. |
624,28 |
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16/09/2024 |
Referente folha de pagamento mês 09/2024 Prefeitura. |
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624,28 |
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18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6607/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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624,28 |
TOTAL |
624,28 |
624,28 |
624,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.