| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6656 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/24. | 0,00 | 7.280,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/24. | 7.280,49 | ||
| 16/09/2024 | Referente folha de pagamento mês 09/2024 Prefeitura. | 7.280,49 | ||
| 30/09/2024 | Pagamento de Empenho 6656/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.280,49 | ||
| TOTAL | 7.280,49 | 7.280,49 | 7.280,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||