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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6807 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROJETO SAMU CHAMAR 192 (4170)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 999,00 999,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 999,00
19/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 999,00
15/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6807/2024 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 999,00
TOTAL 999,00 999,00 999,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.