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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 681 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROJETO SAMU CHAMAR 192 (4170)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
98.85 OLEO DIESEL S10 PARA USO DA AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 6,19 611,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 OLEO DIESEL S10 PARA USO DA AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 611,89
31/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 611,89
21/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 681/2024 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 611,89
TOTAL 611,89 611,89 611,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.