Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6839 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO CENSO 2022 - PORTARIA GM/MS N° 3732/2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO TRASMISSÃO |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
COMPRESSOR ACD |
2.990,00 |
2.990,00 |
1.00 |
CARGA DE GAS ARCONDICIONADO. |
250,00 |
250,00 |
0.20 |
OLEO DO COMPRESSOR ACD |
250,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO TRASMISSÃO COMPRESSOR ACD CARGA DE GAS ARCONDICIONADO. OLEO DO COMPRESSOR ACD |
3.360,00 |
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24/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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3.360,00 |
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01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6839/2024
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA - 10597 |
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3.360,00 |
TOTAL |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.