| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6870 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1750.31 | DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS | 6,53 | 11.429,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS | 11.429,52 | ||
| 21/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8076; 001/8075; 001/8063; 001/8061; 001/8058; 001/8057; | 11.429,52 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 6870/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.429,52 | ||
| TOTAL | 11.429,52 | 11.429,52 | 11.429,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||