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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 688 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC)
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX GL SAE 140 20 L PARA CAMINHAO PAC PLACA IVM 7A50 LOTADO NA SEC DE OBRAS. 899,99 899,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX GL SAE 140 20 L PARA CAMINHAO PAC PLACA IVM 7A50 LOTADO NA SEC DE OBRAS. 899,99
31/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 899,99
28/02/2024 Pagamento de Empenho 688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 899,99
TOTAL 899,99 899,99 899,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.