Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/6004 assinada por ordenador;
1.309,62
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Débito nesta data referente serviços de logística e hospedagem a saúde referente a outubro de 2024, conforme contrato n° 07/2022.
Pagamento Empenho n° 6942/2024, NF 6004.
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 8985
1.246,76
07/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6942/2024
62,86
TOTAL
3.928,86
1.309,62
1.309,62
SALDO A PAGAR
2.619,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.