Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7036 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1.000,00 |
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09/10/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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950,00 |
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10/10/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
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950,00 |
28/10/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
-50,00 |
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TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.