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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: POST WEB MARKETING LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 717 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091)
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO 1.778,75 7.115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO 7.115,00
07/03/2024 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO 1.778,75
07/03/2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO. 1.778,75
02/04/2024 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO 1.778,75
02/04/2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO. 1.778,75
02/05/2024 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO 1.778,75
03/05/2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO. 1.778,75
TOTAL 7.115,00 5.336,25 5.336,25
SALDO A PAGAR 1.778,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.