Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7189 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - RECURSOS SUS (4500) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES |
0,14 |
700,00 |
6000.00 |
FASS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL |
0,14 |
840,00 |
1000.00 |
FOLDER COLORIDO PERSONALIZADO |
0,67 |
670,00 |
500.00 |
FICHA PRESQUIÇÃO MEDICA |
0,70 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES FASS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FOLDER COLORIDO PERSONALIZADO FICHA PRESQUIÇÃO MEDICA |
2.560,00 |
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08/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.560,00 |
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17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7189/2024
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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2.560,00 |
TOTAL |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.