Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA INOVARE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7306 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB 8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB 8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO |
690,00 |
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08/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB 8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO
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690,00 |
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08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7306/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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690,00 |
TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.