Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7324 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incremento Temporário Custeio Atenção Básica – Emenda Parlamentar Portaria 633/2023 |
Conta de Despesa: |
3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO ANEXO. |
6.089,92 |
6.089,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO ANEXO. |
6.089,92 |
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14/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/038182; |
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6.089,92 |
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23/10/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO CONISA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MEMORANDO FARMÁCIA N° 026/2024
NOTAS FISCAIS N° 001/038182; |
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6.089,92 |
TOTAL |
6.089,92 |
6.089,92 |
6.089,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.