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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7327 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES -- INCREMENTO EMERGENCIAL CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023
Conta de Despesa: 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS, ATRAVÉS DO CONSÓRSIO CONISA, CONFORME MEMORANDO ENFERMAGEM ANEXO N° 024/2024. 17.500,00 17.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS, ATRAVÉS DO CONSÓRSIO CONISA, CONFORME MEMORANDO ENFERMAGEM ANEXO N° 024/2024. 17.500,00
22/11/2024 Liquidado nesta data Conforme Notas Fiscais Nº 001/040417; 001/040424; 001/040415; 2.599,72
29/11/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO CONISA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PAGAMENTO EMPENHO N° 7327/2024, CONFORME MEMORANDO FARMÁCIA N° 022/2024 NOTAS FISCAIS N° Nº 001/040417; 001/040424; 001/040415; 2.599,72
02/12/2024 Estorno de saldo empenhado por estimativa. -8.000,00
02/12/2024 Estorno de saldo empenhado por estimativa. -2.000,00
03/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/040815; 001/040814; 1.774,82
13/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/041036; 001/041043; 2.309,92
19/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.309,92
19/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.774,82
23/12/2024 ESTORNO DE SALDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA. -815,54
TOTAL 6.684,46 6.684,46 6.684,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.