Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7338 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 10 |
160,00 |
320,00 |
5.00 |
TIP TOP 05 PARA PNEU 1400X24 |
65,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 10 TIP TOP 05 PARA PNEU 1400X24 |
645,00 |
|
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14/10/2024 |
LIQUIDADO NEESTA DATA |
|
645,00 |
|
TOTAL |
645,00 |
645,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
645,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.