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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 735 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. A patronais fevereiro 2024. 0,00 192,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 INSS PARTE PATRONAL REF. A patronais fevereiro 2024. 192,56
05/02/2024 Referente a Patronais mês 02/2024. 192,56
19/03/2024 Pagamento de Empenho 735/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 192,56
TOTAL 192,56 192,56 192,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.