EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM SANTA ROZA NO DIA 22/10/2024 COMFORME MEMORANDO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
153,65
153,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM SANTA ROZA NO DIA 22/10/2024 COMFORME MEMORANDO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
153,65
15/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
153,65
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7356/2024
IDOMAR GILNEI SOARES - 2265
153,65
TOTAL
153,65
153,65
153,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.