Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PATRICIA SHERER SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7379 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA PSCINA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, TROCA DE PLACAS DE AQUECIMENTOE ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS DA BOMBA. |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA PSCINA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, TROCA DE PLACAS DE AQUECIMENTOE ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS DA BOMBA. |
1.600,00 |
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22/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA PSCINA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, TROCA DE PLACAS DE AQUECIMENTOE ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS DA BOMBA.
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1.600,00 |
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23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7379/2024
PATRICIA SHERER SILVA - 9707 |
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1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.