Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7393 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1166.79 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE |
6,29 |
7.339,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE |
7.339,11 |
|
|
11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8157; 001/8159; 001/8160; 001/8162; 001/8164; |
|
7.339,11 |
|
11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7393/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.339,11 |
TOTAL |
7.339,11 |
7.339,11 |
7.339,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.