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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 75 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGUROS DOS VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. 4.486,48 4.486,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGUROS DOS VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. 4.486,48
10/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 4.486,48
19/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 4.486,48
TOTAL 4.486,48 4.486,48 4.486,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.