Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7682 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TI COMPUTADORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MANUTENÇÃO DA REDE CABEADA. |
2.495,00 |
2.495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TI COMPUTADORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MANUTENÇÃO DA REDE CABEADA. |
2.495,00 |
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23/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.495,00 |
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08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7682/2024
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10822 |
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2.495,00 |
TOTAL |
2.495,00 |
2.495,00 |
2.495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.