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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7690 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.000,00
01/11/2024 Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/215; 3.300,00
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DÉBITO NESTA DATA REFERENTE 22 SESSÕES NEUROLÓGICAS CONFORME CONTRATO N° 26/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO EMPENHO N° 7690/2024, CONFORME NF­e N° 215. CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA - 10580 3.300,00
TOTAL 4.000,00 3.300,00 3.300,00
SALDO A PAGAR 700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.