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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7698 Data de lançamento: 28/10/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA 34,50 1.104,00
14.00 REATOR VAPOR SODIO PARA USO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. 136,50 1.911,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA REATOR VAPOR SODIO PARA USO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. 3.015,00
28/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 3.015,00
11/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7698/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 3.015,00
TOTAL 3.015,00 3.015,00 3.015,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.