Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7714 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS (1191) |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE SIPIA E COMDICA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
866,00 |
866,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE SIPIA E COMDICA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
866,00 |
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28/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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866,00 |
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29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7714/2024
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME - 9151 |
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866,00 |
TOTAL |
866,00 |
866,00 |
866,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.