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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7744 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICUYLO PLACA JCA 4F81 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2024 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICUYLO PLACA JCA 4F81 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2024 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 100,00
30/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 100,00
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7744/2024 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 10401 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.