Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRE KICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7878 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H4 12 V |
40,00 |
80,00 |
2.00 |
LAMAPDA 12V P21 |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
MOTOR DIVERSO PARA VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
455,00 |
455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H4 12 V LAMAPDA 12V P21 MOTOR DIVERSO PARA VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
545,00 |
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07/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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545,00 |
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10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7878/2024
ANDRE KICH - 2920 |
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545,00 |
TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.