Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8053 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPÉNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS |
3.285,00 |
3.285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2024 |
EMPÉNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS |
3.285,00 |
|
|
07/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.285,00 |
|
10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8053/2024
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
|
|
3.285,00 |
TOTAL |
3.285,00 |
3.285,00 |
3.285,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.