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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 829 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade: UNIDADE SUBORDINADA
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTRE AQUISIÇÃO DE REFLETOR SMART 200W 5500 K 139,00 556,00
50.00 CABO PP 2X4M 8,99 449,50
2.00 FITA ISOLANTE 20M, 10,00 20,00
100.00 ABRAÇADEIRA SEM FIM 1,50 150,00
8.00 PARAFUSO CHUMBADOR 9,90 79,20
1.00 DISJUNTO MONOFASICO 18,99 18,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 EMPENHO REFERENTRE AQUISIÇÃO DE REFLETOR SMART 200W 5500 K CABO PP 2X4M FITA ISOLANTE 20M, ABRAÇADEIRA SEM FIM PARAFUSO CHUMBADOR DISJUNTO MONOFASICO 1.273,69
07/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 1.273,69
19/02/2024 Pagamento de Empenho 829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.273,69
TOTAL 1.273,69 1.273,69 1.273,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.