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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8319 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA VIAGEM A HOSPITAL DAS CLINICAS PORTO ALEGRE NO DIA 27/11/2024 COM RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTOPRIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. 153,65 153,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA VIAGEM A HOSPITAL DAS CLINICAS PORTO ALEGRE NO DIA 27/11/2024 COM RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTOPRIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. 153,65
22/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 153,65
29/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8319/2024 MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437 153,65
TOTAL 153,65 153,65 153,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.