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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: F G T S

Dados do Empenho
Número do empenho: 8546 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO 13/2024. 0,00 270,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 FGTS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO 13/2024. 270,47
02/12/2024 Referente à Folha 13° Salário Prefeitura 2024. 270,47
20/12/2024 Pagamento de Empenho 8546/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,44
31/12/2024 Estorno de saldo empenhado a maior para encerramento do exercício. -0,03
31/12/2024 Estorno de saldo empenhado a maior para encerramento do exercício. -0,03
TOTAL 270,44 270,44 270,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.