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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8626 Data de lançamento: 03/12/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade: UNIDADE SUBORDINADA
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO GREMIO. 650,12 650,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO GREMIO. 650,12
03/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 650,12
TOTAL 650,12 650,12 0,00
SALDO A PAGAR 650,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.