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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 876 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO SAVEIRO AWG 6621 LOTADA NA SEC DE OBRAS DOADA PELA RECEITA FEDERAL. 693,00 693,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO SAVEIRO AWG 6621 LOTADA NA SEC DE OBRAS DOADA PELA RECEITA FEDERAL. 693,00
15/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 693,00
19/02/2024 Pagamento de Empenho 876/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 693,00
TOTAL 693,00 693,00 693,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.