Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8887 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCAS DE PNEUS VEICULO ONIBUS PLACA IWB 8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCAS DE PNEUS VEICULO ONIBUS PLACA IWB 8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. |
200,00 |
|
|
10/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
200,00 |
|
17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8887/2024
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES - 10848 |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.