DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHE.
CONFORME CONTRATO N° 28/2024.
PAGAMENTO EMPENHO N° 9105/2024, NF 83
8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI
4,82
TOTAL
4,82
4,82
4,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.