Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SHEILA CRISTINA AMARAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9190 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS. |
480,00 |
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17/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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480,00 |
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24/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9190/2024
SHEILA CRISTINA AMARAL - 9760 |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.