Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9341 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO 12/24 |
0,00 |
5.698,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO 12/24 |
5.698,51 |
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18/12/2024 |
Referente à Rescisão mês 12/2024. |
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5.698,51 |
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18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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48,63 |
18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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310,64 |
TOTAL |
5.698,51 |
5.698,51 |
359,27 |
SALDO A PAGAR |
5.339,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/12/2024 |
48,63 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
18/12/2024 |
310,64 |
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Lançada |
TOTAL |
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359,27 |
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