Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PRIORI LOCACAO E VENDAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
939 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS OLEO E FILTROS PARA REVISÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 915 E LIU LONG |
3.078,68 |
3.078,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS OLEO E FILTROS PARA REVISÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 915 E LIU LONG |
3.078,68 |
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10/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS OLEO E FILTROS PARA REVISÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 915 E LIU LONG
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3.078,68 |
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16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 939/2024
PRIORI LOCACAO E VENDAS - 10569 |
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3.041,74 |
16/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 939/2024 |
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36,94 |
TOTAL |
3.078,68 |
3.078,68 |
3.078,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/04/2024 |
36,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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36,94 |
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