Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9585 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
Conta de Despesa: |
3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA 12/24.
Reempenho de saldo empenho n° 9410/2024 para utilização de RV do VAAR do Fundeb. |
2.732,31 |
2.732,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2024 |
PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA 12/24.
Reempenho de saldo empenho n° 9410/2024 para utilização de RV do VAAR do Fundeb. |
2.732,31 |
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30/12/2024 |
PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA 12/24.
Reempenho de saldo empenho n° 9410/2024 para utilização de RV do VAAR do Fundeb.
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2.732,31 |
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30/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9585/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.732,31 |
TOTAL |
2.732,31 |
2.732,31 |
2.732,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.