Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025 |
101.160,88 |
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14/02/2025 |
Referente à Folha de Pagamento Prefeitura mês 02/2025. |
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101.160,88 |
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14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CRESOL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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258,32 |
14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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787,40 |
14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.216,73 |
14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.851,64 |
14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.377,73 |
14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.604,51 |
14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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7.662,28 |
14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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8.518,37 |
28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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71.883,90 |
TOTAL |
101.160,88 |
101.160,88 |
101.160,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.