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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025 0,00 12.520,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025 12.520,72
14/02/2025 Referente à Folha de Pagamento Prefeitura mês 02/2025. 12.520,72
14/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI 520,06
14/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI 609,13
14/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI 925,39
14/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI 953,35
14/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI 1.346,04
14/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI 2.822,28
28/02/2025 Pagamento de Empenho 1038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.344,47
TOTAL 12.520,72 12.520,72 12.520,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 14/02/2025 520,06 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 14/02/2025 609,13 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14/02/2025 925,39 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 14/02/2025 953,35 Lançada
Consigado Banco Banrisul 14/02/2025 1.346,04 Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal 14/02/2025 2.822,28 Lançada
TOTAL   7.176,25